渌口区预决算公开管理平台

2025年株洲市渌口区南洲幼儿园部门预算公开

发布时间:2025-02-28

2025年株洲市渌口区南洲幼儿园部门预算

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费                                                                     

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标说明

(五)三公经费预算

(六)一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般预算基本支出表

(九)工资福利(政府预算)

(十)工资福利

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)个人家庭

(十三)商品服务(政府预算)

(十四)商品服务

(十五)三公经费

(十六)政府性基金

(十七)政府性基金(政府预算)

(十八)政府性基金(部门预算)

(十九)国有资本经营预算

(二十)财政专户管理资金

(二十一)专项清单

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:

 

2025年株洲市渌口区南洲幼儿园部门预算说明

 

一、 部门职能职责

1、根据国家方针政策和教育章程,实施优质学前教育,促进基础教育发展,保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、秉承“传承、创新、研究、示范”的理念,落实“以人为本、以乐为魂”的办园思想,充分发挥示范引领作用,发挥品牌优势,办让社会满意、家长满意、孩子满意的美好教育生态。

二、机构设置

(一)部门设置。无其他内设科室和附属单位等。

(二)人员情况。本部门编制数12人,在职人数9人,其中在岗人数9人;无离退休人员。

三、部门预算单位构成

株洲市渌口区南洲幼儿园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

四、 部门收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算109.12万元,其中,一般公共预算拨款109.12万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。收入预算较上年增加67.325万元,主要原因是:在职人员增加,人员类经费和工会经费福利费收入增加。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算109.12万元,其中一般公共服务支出0.00万元,外交支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出109.12万元,科学技术支出0.00万元,文化体育支出0.00万元,社会保障和业支出0.00万元,社会保险基金支出0.00万元,健康支出0.00万元,节能保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,通运支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然源海洋气象等支出0.00万元,房保障支出0.00万元,粮油物资备支出0.00万元,灾害防治及应管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转性支出0.00万元,本支出0.00万元,付息支出0.00万元,务发行费用支出0.00万元,国有资本经营预算支出0万元,特别国安排的支出0万元。支出预算较上年减少增加67.32万元,主要原因是:在职人员增加,人员类经费和工会经费福利费支出增加。

具体安排如下:

1、      教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数为109.12万元。

2、      社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025年预算数为0万元。

3、      社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为0万元。

4、      卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为0万元。

5、      农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为0万元。

6、      住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房积金(项)2025年预算数为0万元。

 

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出109.12万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2025年年初预算为109.12万元,占总支出比重为100%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算为0万元,占总支出比重为0%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排2.57万元,比上年度预算增加1.54万元。

(二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元,其中,货物类采购预算为0万元,工程类采购预算为0万元,服务类采购预算为0万元。 

(三)国有资产占有情况

截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为109.12万元,其中,基本支出109.12万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 

(五)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算0万元.

(六)一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元;培训费0万元;2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   
(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

034022__株洲市渌口区南洲幼儿园部门预算公开表