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2025年株洲市渌口区残疾人联合会部门预算公开

发布时间:2025-02-28

2025年株洲市渌口区残疾人联合会部门预算

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费                                                                     

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标说明

(五)三公经费预算

(六)一般性支出情况

八、名词解释

 

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般预算基本支出表

(九)工资福利(政府预算)

(十)工资福利

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)个人家庭

(十三)商品服务(政府预算)

(十四)商品服务

(十五)三公经费

(十六)政府性基金

(十七)政府性基金(政府预算)

(十八)政府性基金(部门预算)

(十九)国有资本经营预算

(二十)财政专户管理资金

(二十一)专项清单

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:

2025年株洲市渌口区残疾人联合会

部门预算说明

 

一、 部门职能职责

根据中共株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】75号文件规定,本部门主要职责是:(一)开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫帮困等工作;

  (二)组织开展残疾人文化体育活动;

(三)提供残疾人用品用具;

(四)组织开展为残疾人提供社会服务和福利;

(五)组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

(六)指导乡(镇)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织;

(七)承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。

二、机构设置

(一)部门设置。渌口区残疾人联合会是区人民政府主管业务工作的正科级参公管理的事业单位,现有股室3个,分别是办公室、就业服务中心、维护权益股。所属事业单位0个。

(二)人员情况。本部门编制数有5个行政编制,2个事业编制。在职人数7人,其中在岗人数7人;离退休人数8人,其中退休人员8人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入2025年度部门预算编制范围的为残联本单位。

四、 部门收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算245.40万元,其中,一般公共预算拨款245.40万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。收入预算较上年增加104.47万元,主要原因是:增加特定类项目预算。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算245.40万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出229.20万元,卫生健康支出7.82万元,住房保障支出8.38万元。支出预算较上年增加104.47万元,主要原因是:增加特定类项目支出。

例:1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为10.33万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为1.92万元。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2025年预算数为96.71万元。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2025年预算数为45.5万元。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2025年预算数为64.05万元。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数为10.45万元。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.24万元。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为4.55万元。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为3.27万元。

10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为8.38万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出245.40万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2025年年初预算为125.40万元,占总支出比重为51.1%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中包括工资福利支出94.88万元,商品和服务支出26.85万元,对个人和家庭的补助3.66万元。

(二)项目支出:2025年年初预算为120万元,占总支出比重为48.9%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:残疾人康复项目45.5万元,主要用于残疾儿童康复救助;残疾人就业项目64.05万元,主要用于残疾人职业技能培训,托养等;其他残疾有事业支出项目10.45万元,主要用于8个镇残疾人困难救助等。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排26.85万元,比上年度预算减少9.14万元,主要是有人员退休及定员定额的减少。

(二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为100万元,其中,货物类采购预算为10万元,工程类采购预算为0万元,服务类采购预算为90万元。 

(三)国有资产占有情况

截至2024年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为245.4万元,其中,基本支出145.4万元,项目支出120万元,具体绩效目标详见报表。 

(五)“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算2.65万元,其中:“因公出国(境)费”0万元、“公务用车购置及运行费”2.4万元(其中,公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.4万元)、“公务接待费”0.25万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.7万元,主要原因:定额费用的减少。

(六)一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元,培训费0万元,2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   
(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 部门预算公开表格

 

061001__株洲市渌口区残疾人联合会部门预算公开表