渌口区预决算公开管理平台

2024年株洲市渌口区卫生健康局部门预算公开

发布时间:2024-02-07


2024年株洲市渌口区卫生健康局部门预算公开

 

 

  

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

、政府性基金预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标说明

(五) “三公经费预算

(六)一般性支出情况

、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)工资福利(政府预算)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十)专项清单

(二十一)项目支出绩效目标表

(二十二)整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

  

第一部分:

 

2024年株洲市渌口区卫生健康局部门预算说明

 

一、 部门职能职责

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规,依法拟订全区卫生健康工作有关规划和政策,并组织实施和监督检查;贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的政策干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7、监督管理医疗机构、医疗服务行业,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,指导卫生健康人才队伍建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责区保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

12、负责全区中医药工作;拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施;继承和发展中医药文化;负责中医、中西医结合工作的管理。

13、指导区计划生育协会的业务工作。

14、负责有关行政被复议和行政诉讼应诉工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

16、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康渌口战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革和公立医院改革,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定,我单位内设科室10个,分别是:办公室、计财监审股、党建工作和人事教育股、政策法规与行政审批股、医政股、医改办、公共卫生股、人口监测和家庭发展股、爱卫办、计生协会。所属事业单位16个,分别是:渌口区人民医院、渌口区中医医院、渌口区卫生健康服务中心、渌口区卫生健康综合监督执法大队、渌口区妇幼保健计划生育服务中心、渌口区淦田中心卫生院、渌口城区卫生院、渌口镇卫生院、南洲镇卫生院、南洲镇洲坪卫生院、龙门镇卫生院、龙潭镇卫生院、朱亭中心卫生院、古岳峰镇卫生院、龙船镇堂市卫生院、龙船镇中心卫生院。

(二)人员情况。本部门编制数1173人,在职人数925人,其中在岗人数925人;离退休人数527人,其中离休人员1人,退休人员526人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围内的预算单位包括:1、株洲市渌口区卫生健康局本级。2、渌口区人民医院、渌口区中医医院、渌口区卫生健康服务中心、渌口区卫生健康综合监督执法大队、渌口区妇幼保健计划生育服务中心、渌口区淦田中心卫生院、渌口城区卫生院、渌口镇卫生院、南洲镇卫生院、南洲镇洲坪卫生院、龙门镇卫生院、龙潭镇卫生院、朱亭中心卫生院、古岳峰镇卫生院、龙船镇堂市卫生院、龙船镇中心卫生院。

四、 部门收支总体情况

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算5090.04万元,其中,一般公共预算拨款5090.04万元;政府性基金拨款0.00万元;财政专户管理的非税收入拨款0.00万元;其他收入0.00万元。收入预算较上年增加1088.62万元,主要原因是:1.乡镇卫生院基药补助纳入年初预算。2.计划生育特别扶助及基本公卫提标。

(二)支出预算

2024年年初部门支出预算5090.04万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,卫生健康支出4800.50万元,社会保障和就业支出159.27万元,住房保障支出130.27万元。支出预算较上年增加1088.62万元,主要原因是:1.乡镇卫生院基药补助纳入年初预算。2.计划生育特别扶助及基本公卫补助提标。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为159.27万元。 

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务,公立医院,基层医疗卫生机构,公共卫生,计划生育事务,行政事业单位医疗(款)行政运行,其他卫生健康管理事务支出,综合医院,中医(民族)医院,乡镇卫生院,其他基层医疗卫生机构支出,妇幼保健机构,基本公共卫生服务,重大公共卫生服务,计划生育服务,其他计划生育事务支出,行政单位医疗(项)2024年预算数为4800.50万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为130.27万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出5090.04万元,具体安排如下:

(一)基本支出2024年年初预算为1680.31万元,占总支出比重为33.00%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出2024年年初预算为3409.73万元,占总支出比重为67.00%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:病媒生物防治项目30万元,主要用于创卫病媒防治工作;村卫生室运行经费38.7万元,主要用于村卫生室运行保障;独生子女保健费专项9.49万元,主要用于发放独生子女保健费;独生子女父母奖励373.06万元,主要用于发放独生子女父母奖励;对妇幼的公立医院定额补助8万元,主要用于对妇幼的医改补助、工作经费补助;对人民医院的公立医院定额补助100万元,主要用于对人民医院的人员经费补助、医改经费补助、差额事业单位定额补助等;对中医医院的中医药事业发展专项50万元,主要用于对中医医院的人员经费补助、医改经费补助、差额事业单位定额补助等;基本公共卫生服务289.52万元,主要用于全区基本公共卫生服务;急救中心运行专项45万元,主要用于急救中心运行保障;计划生育家庭奖励扶助专项170.64万元,主要用于发放计划生育家庭奖励扶助;计划生育家庭特别扶助专项431.99万元,主要用于发放计划生育家庭特别扶助;计生意外伤害保险和住院护理保险30.21万元,主要用于特定计生家庭成员购买计生保险;计生并发症、后遗症经费补助专项69.59万元,主要用于发放计生并发症、后遗症补助;计生并发症、后遗症治疗费40万元,主要用于发放计生并发症、后遗症治疗费;精神病患者监管补助及医疗救治项目60万元,主要用于发放精神病患者监管补助;老年保健协会3万元,主要用于老年保健协会运行保障;老年乡村医生生活困难补助86.18万元,主要用于发放老年乡村医生生活困难补助;免费产前筛查及新生儿先天性心脏病14.08万元,主要用于开展免费产前筛查工作及新生儿先天性心脏病筛查工作;免费孕前优生健康检查项目5.76万元,主要用于开展免费孕前优生健康检查工作;农村妇女两癌筛查项目42万元,主要用于开展农村妇女两癌免费筛查工作;人口监测费5.43万元,主要用于开展人口监测工作;乡镇卫生院全科医生补助42万元,主要用于发放乡镇卫生院全科医生补助;乡镇卫生院五险一金补助80万元,主要用于对乡镇卫生院人员经费的补助;医疗废物处理专项15万元,主要用于乡镇卫生院处置医疗废物工作;增补叶酸专项1.18万元,主要用于增补叶酸;乡镇卫生院基药补助1236.9万元,主要用于乡镇卫生院政策性补助;村卫生室基药补助129万元,主要用于村卫生室政策性补助;健康渌口专项3万元,主要用于健康渌口相关工作。 

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排213.14万元,比上年度预算减少4.39万元,主要是人员结构调整,经费压缩。

(二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为414.02万元,其中,货物类采购预算为 399.02万元,工程类采购预算为15万元,服务类采购预算为0万元。

(三)国有资产占有情况

截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5090.04万元,其中,基本支出1680.31万元,项目支出3409.73万元,具体绩效目标详见报表

(五)三公经费预算

2024三公经费预算3.00万元,其中:因公出国(境)费” 0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元)、公务接待费3.00万元。2024三公经费预算数比2023年减少2.09万元,主要原因:落实过紧日子的要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。

(六)一般性支出情况

2024年预算安排会议费3万元,主要是基本公共卫生、妇幼保健等业务性会议,人数150人,会议内容为组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援会议以及计划生育管理工作会议;培训费2万元,主要包括开展医疗卫生类业务性培训,人数100人,培训内容为提高医疗服务质量,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等各种业务培训;2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    (六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


株洲市渌口区卫生健康局2024年部门预算公开表