发布时间:2025-02-28
2025年株洲市渌口区科学技术协会部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购预算
(三)国有资产占有情况
(四)预算绩效目标说明
(五) “三公”经费预算
(六)一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)支出分类(政府预算)
(五)支出分类(部门预算)
(六)财政拨款收支总表
(七)一般预算支出表
(八)一般预算基本支出表
(九)工资福利(政府预算)
(十)工资福利
(十一)个人家庭(政府预算)
(十二)个人家庭
(十三)商品服务(政府预算)
(十四)商品服务
(十五)三公经费
(十六)政府性基金
(十七)政府性基金(政府预算)
(十八)政府性基金(部门预算)
(十九)国有资本经营预算
(二十)财政专户管理资金
(二十一)专项清单
(二十二)项目支出绩效目标表
(二十三)整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分:
2025年株洲市渌口区科学技术协会部门预算说明
一、 部门职能职责
根据中共株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】79号文件规定,本部门主要职责是:
(一)负责拟定全区科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施。
(二)负责协调、组织群众性科普宣传活动。
(三)负责科普信息化、科普志愿者队伍、科普基础设施建设工作;
(四)负责科普示范创建活动和科普技术推广工作,指导全区农村专业技术协会、基地开展各项活动;
(五)负责组织实施基层科普行动计划。
(六)负责承担科协所属学会、协会、企业科协等社会团体的审批和日常联络工作。
(七)开展青少年科技教育活动,注重激发青少年科技兴趣,发现培养创新团队,举荐科学技术人才。
(八)反映科技工作者的意见和要求,宣传表彰和科技工作者的业绩,关心科技工作者的工作和生活,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务,为我区经济建设和科技发展提合理化建议。
(九)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
(一)部门设置。
株洲市渌口区科学技术协会是区人民政府主管业务工作的正科级参公管理的事业单位,现有股室3个(办公室、科普股、 科技咨询服务中心)。
(二)人员情况。本部门编制数10人,在职人数10人,其中在岗人数10人;离退休人数2人,其中退休人员2人。
三、部门预算单位构成
本部门属区一级预算单位。没有下级机构
四、 部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算192.48万元,其中,一般公共预算拨款192.48万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。收入预算较上年减少35.42万元,主要原因是:1、比去年减少1人;2、科普经费减少。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算192.48万元,其中一般公共服务支出0.00万元,外交支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出154.34万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出16.23万元,社会保险基金支出0.00万元,卫生健康支出9.46万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出12.45.万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元,国有资本经营预算支出0万元,疫特别国债安排的支出0万元。工资福利支出141.91万元,比上年减少9.68万元。原因是减少人员(退休1人);一般商品和服务支出35.57万元,比上年减少9.73万元。原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出0万元,比上年增加(减少)0万元。业务专项15万元,比上年减少16万元。原因是减少预算支出(业务专项有科普专项和老年科协);
具体安排如下:
1、 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2025年预算数为103.77万元。
2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2025年预算数为50.57万元。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为15.39万元;
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为0.48万元。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.36万元。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.84万元。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.62万元。
8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为12.45万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出192.48万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2025年年初预算为177.48万元,占总支出比重为92.21%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算为15万元,占总支出比重为7.79%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:老年科协项目5万元,主要用于老年科协工作经费支出。科普项目10万元,主要用于科普宣传活动费用。
六、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年年初预算机关运行经费共安排35.57万元,比上年度预算减少9.73万元,主要是减少人员。
(二) 政府采购预算
2025年本部门政府采购预算总额为0万元,其中,货物类采购预算为0万元,工程类采购预算为0万元,服务类采购预算为0万元。
(三)国有资产占有情况
截至2024年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(四)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为192.48万元,其中,基本支出177.48万元,项目支出15万元,具体绩效目标详见报表
(五)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算0.3万元,其中:“因公出国(境)费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元(其中,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元)、“公务接待费”0.3万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加(减少)0.01万元,主要原因:减少接待,控制费用。
(六)一般性支出情况
2025年预算安排会议费1万元,主要是科普工作安排及科普换届选举会议、科学技术协会第二次代表大会等会议,涉会人员约120人;培训费2万元,主要包括对青少年的科技素质教育提升、科学技术的普及和推广、科普进社区、助力乡村振兴发展。等方面进行培训,培训人数约 300人。
八、名词解释
(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。