发布时间:2024-02-07
2024年株洲市渌口区人民代表大会常务委员会办公室机关部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购预算
(三)国有资产占有情况
(四)预算绩效目标说明
(五) “三公”经费预算
(六)一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)支出分类(政府预算)
(五)支出分类(部门预算)
(六)财政拨款收支总表
(七)一般预算支出表
(八)工资福利(政府预算)
(九)工资福利
(十)个人家庭(政府预算)
(十一)个人家庭
(十二)商品服务(政府预算)
(十三)商品服务
(十四)三公经费
(十五)政府性基金
(十六)政府性基金(政府预算)
(十七)政府性基金(部门预算)
(十八)国有资本经营预算
(十九)财政专户管理资金
(二十)专项清单
(二十一)项目支出绩效目标表
(二十二)整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分:
2024年株洲市渌口区人民代表大会常务委员会办公室机关部门预算说明
一、 部门职能职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和
上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集本级人民代表大会会议。
(四)讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、
文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的
国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,
联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(九)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任
免;在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
(十)根据主任会议的提请,任免区人大常委会办公室和
各工作委员会主任、副主任;根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任、局长的任免。
按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规
定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
在区人民代表大会闭会期间,决定是否接受区人
民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职,常务委员会决定接受辞职后,报区人民代表大会备案,其中接受区人民检察院检察长辞职,应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。
在人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表
大会出缺的代表和罢免个别代表。
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
(十五)承办区委、区政府的其他事项。
二、机构设置
(一)部门设置。根据编办核定,我单位内设科室8个,分别是专门委员会:监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会,办事机构、工作机构:办公室、选举任免联络工作委员会。所属事业机构1个,人大代表事务中心。
(二)人员情况。本部门编制数24人,在职人数32人,其中在岗人数32人;离退休人数41人,其中退休人员41人。
三、部门预算单位构成
本部门预算公开仅含本级无其他下属单位。
四、 部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数882.96万元,其中,一般公共预算拨款收入882.96万元。上年结转0.0万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数882.96万元,其中,一般公共服务支出756.03万元,社会保障和就业支出55.68万元,卫生健康支出26.15,住房保障支出45.08万元。
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2024年预算数为538.23万元。
2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。2024年预算数为48.4万元。
3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2024年预算数为100万元。
4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2024年预算数为61.8万元。
5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为7.6万元。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为55.68万元。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为26.15万元。
8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为45.08万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出882.96万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2024年年初预算为665.16万元,占总支出比重为75.00%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算为217.80万元,占总支出比重为25.00%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:1、人大会议48.4万元,主要用于区二届人大四次会议经费支出;2、人大代表履职能力提升61.8万元,主要用于人大代表培训、履职经费支出;3、人大代表票决制工作7.6万元,主要用于人大代表票决的项目经费支出;4、人大预算审查监督100万元,主要用于人大预算审查监督项目经费支出。
政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年年初预算机关运行经费共安排160.84万元,比上年度预算增加1.36万元,主要是根据预算安排公用经费支出按在职干部级别定额。
(二) 政府采购预算
2024年本部门政府采购预算总额为74.6 万元,其中,货物类采购预算为74.6万元,工程类采购预算为0万元,服务类采购预算为0万元。
(三)国有资产占有情况
截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(四)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为882.96万元,其中基本支出665.15万元,项目支出217.8万元。(具体绩效目标详见附表)
(五)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为2.1万元,其中,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行费0.0万元(其中,公务用车购置费0.0万元,公务用车运行费0.0万元),因公出国(境)费0.0万元。
2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.06万元,主要是因为压缩经费,厉行节约。
(六)一般性支出情况
2024年预算安排会议费5.00万元,主要是根据工作要点安排,召开区二届人大常委会6次,参会人员240人次,召开主任会议12次,参会人员300人次,培训费2.00万元,主要包括参加上级人大组织的相关培训,本单位组织的相关业务培训;2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
003001__株洲市渌口区人民代表大会常务委员会办公室机关部门预算公开表