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株洲市渌口区科技和工业信息化局 2023年部门预算编制说明

来源: 科工信局 更新日期:2023-12-13
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一、单位主要职责

根据区政府文件规定,本部门主要职责是:

 1.贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规。拟订并组织实施全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策措施。

2.组织研究多渠道增加科技投入的政策措施,协调区级财政科技计划并组织实施,推动多元化科技投入体系建设,优化科技资源配置。

3.积极推荐并组织实施市级重大科技专项项目,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;组织拟订高新技术发展及产业化,科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;负责成果转化、科技奖励工作。

4.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域科技创新体系建设和科技园区建设。

5.负责全区工业经济的日常运行调节,监测、分析全区工业经济运行态势,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

6.拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业。

7.拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策,监督检查执行情况;研究和规划全区工业产业投资布局。

8.研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;负责监督工业和信息化领域法律法规执行情况,协调减轻企业负担工作;负责全区电力行政执法工作。

9.指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系和信息担保体系建设,管理全区中小企业发展基金;指导、协调行业安全生产工作;配合有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;组织推进工业清洁生产工作。

10.负责工业信息化工作;承担区国防动员委员会信息动员工作;承担军民融合具体工作,推动高端科技创新人才队伍建设,综合协调全区军民融合发展等。

11.完成区委区政府交办的其他工作。

二、2023年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2023年主要工作任务及目标是:一是持续扩大工业有效投资,推动工业经济平稳增长;二是动态更新企业培育库,形成梯度发展格局;三是加快高新技术企业发展,提高科技创新服务水平。

三、单位机构、人员情况

渌口区科技和工业信息化局是区人民政府主管工业工作的正科级行政机关,现有股室7个,分别是局办公室、政策法规股、经济运行股、企业发展促进股、科技发展成果股、科技发展创新股、党建办;在职人员24人(行政编制14人,事业编制10人),退休人员38人,属区一级预算单位。下设1个副科级机构渌口区中小企业服中心(不独立核算),属于全额拨款事业单位。

四、2023年部门预算(草案)编制说明

根据该部门主要工作任务,2023年预算作如下安排:

(一)收入预算1113.05万元,均为财政全额拨款收入。

(二)支出预算1113.05万元。

1.工资福利支出320.54万元,比上年减少27.66万元。原因是机构改革,电力执法大队职能划转,从我单位调出4名人员。

2.一般商品和服务支出20.56元,比上年减少4.49万元,原因是人员数额减少,财政严格控制公用经费支出。

3.对个人和家庭补助支出5.95万元,比上年增加0.83万元,原因是对遗属生活费补助调标。

4.运转类项目支出64万元,比上年减少7.1万元,原因是人员数额减少,根据财政的统一安排,严格控制公用经费支出。

5.特定目标类项目支出702万元,比上年减少1202万元,原因是2023年度科技三项经费安排减少了1202万元。

五、“三公”经费预算编制情况

2022年本单位“三公”经费预算数为1.31万元,其中:公务接待费1.31万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年本单位“三公”经费预算数为1.08万元,其中:公务接待费1.08万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。比上年减少0.23万元,因本单位2023年预算人数为24人,按区级预算要求,每单位公务接待费年人均标准为450元/人,故我单位2023年上报了1.08万元公务接待费。

六、需特别说明的其他情况。

(一)机关运行经费:本部门2022年年初预算机关运行经费(运转类项目支出+一般商品和服务支出)共安排84.56万元,比上年度预算减少11.6万元,减少的主要原因是:减少了运转类项目支出7.1 万元,一般商品和服务支出4.5 万元。

(二)政府采购预算:2023年年初预算数为10万元。用于采购办公用品10万元。

(三)国有资产占有情况:截止2022年12月31日,本部门共有办公及业务用房3564平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1113.05万元,其中,基本支出411.05万元,项目支出 702万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)会议费、培训费预算:2023年预算安排会议费2万元,主要用于科技专家服务团会议和创客中国大赛会议,参加人数约300余人,较之2022年持平。2022年预算安排培训费2万元,主要用于新型工业化统计员培训会,全年培训2次,分上、下两个半年举行,参加人数约为400余人。

(六)其他事项。

1、本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算。

2、本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

3、本单位2022年预算未安排政府购买服务预算。

4、本单位2022年预算未安排非税征收计划预算。

 


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责任编辑:科技和工业信息化局
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