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2019年度株洲市渌口区古岳峰镇人民政府部门决算

来源: 渌口区人民政府 更新日期:2020-09-02
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2019年度

株洲市渌口区古岳峰镇人民政府部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区古岳峰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市古岳峰镇人民政府概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障公民合法权益。

(二)组织拟定乡村产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;积极提供政策和信息服务,促进农业新技术的推广应用;着重营造良好的发展环境和条件;加强农村市场的监管和安全生产的监督;加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(三)抓好基层组织建设;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施;加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。

(四)加强社会管理综合治理和环境保护,维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(五)指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(六)抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。

(七)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市渌口区古岳峰镇人民政府内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室、扶贫开发办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。

(二)决算单位构成。古岳峰镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:仅含镇本级,无其他下属单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府公开01

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2435.03 

一、一般公共服务支出

29

1492.61 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

35.00 

二、外交支出

30

0.00 

三、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

31

0.00 

四、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

32

20.69 

五、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

33

0.00 

六、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

34

6.00 

七、其他收入

7

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

36.50 


8


八、社会保障和就业支出

36

28.15


9


九、卫生健康支出

37

38.58


10


十、节能环保支出

38

10.00


11


十一、城乡社区支出

39

86.54


12


十二、农林水支出

40

649.07


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

8.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

34.74


19


十九、住房保障支出

47

30.74


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

8.40


22


二十二、其他支出

50

20.00


23



51


本年收入合计

24

2470.03 

本年支出合计

52

2470.03 

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

                结余分配

53

0.00 

         年初结转和结余

26

0.00 

                年末结转和结余

54

0.00 


27



55


总计

28

2470.03 

总计

56

2470.03 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府 公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,470.03

2,470.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,492.61

1,492.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,385.19

1,385.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,295.19

1,295.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

48.42

48.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

34.42

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

36.50

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

18.15

18.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.15

18.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.58

38.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

38.58

38.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

38.58

38.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

86.54

86.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.73

50.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

20.81

20.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

20.81

20.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

649.07

649.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

74.50

74.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

49.50

49.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

529.57

529.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

290.57

290.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

134.50

134.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

34.74

34.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

34.74

34.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

17.74

17.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.74

30.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.74

30.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.74

30.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2470.03
2450.0320.00



201

一般公共服务支出

1,492.61

1,477.61

15.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,385.19

1,370.19

15.00





2010301

  行政运行

1,295.19

1,295.19






2010302

  一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.00

75.00






20106

财政事务

48.42

48.42






2010601

  行政运行

34.42

34.42






2010699

  其他财政事务支出

14.00

14.00






20113

商贸事务

5.00

5.00






2011399

  其他商贸事务支出

5.00

5.00






20199

其他一般公共服务支出

54.00

54.00






2019999

  其他一般公共服务支出

54.00

54.00






204

公共安全支出

20.69

20.69






20499

其他公共安全支出

20.69

20.69






2049901

  其他公共安全支出

20.69

20.69






206

科学技术支出

6.00

6.00






20699

其他科学技术支出

6.00

6.00






2069999

  其他科学技术支出

6.00

6.00






207

文化旅游体育与传媒支出

36.50

36.50






20701

文化和旅游

12.50

12.50






2070199

  其他文化和旅游支出

12.50

12.50






20799

其他文化体育与传媒支出

24.00

24.00






2079999

  其他文化体育与传媒支出

24.00

24.00






208

社会保障和就业支出

28.15

28.15






20802

民政管理事务

10.00

10.00






2080208

  基层政权和社区建设

10.00

10.00






20805

行政事业单位离退休

18.15

18.15






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.15

18.15






210

卫生健康支出

38.58

38.58






21007

计划生育事务

38.58

38.58






2100717

  计划生育服务

38.58

38.58






211

节能环保支出

10.00

10.00






21110

能源节约利用

10.00

10.00






2111001

  能源节约利用

10.00

10.00






212

城乡社区支出

86.54

86.54






21203

城乡社区公共设施

50.73

50.73






2120303

  小城镇基础设施建设

25.00

25.00






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25.73

25.73






21211

农业土地开发资金安排的支出

15.00

15.00






2121100

  农业土地开发资金安排的支出

15.00

15.00






21299

其他城乡社区支出

20.81

20.81






2129901

  2129901

20.81

20.81






213

农林水支出

649.07

649.07






21301

农业

74.50

74.50






2130126

  农村公益事业

49.50

49.50






2130142

  农村道路建设

12.00

12.00






2130199

  其他农业支出

13.00

13.00






21303

水利

40.00

40.00






2130314

  防汛

20.00

20.00






2130316

  农田水利

5.00

5.00






2130399

  其他水利支出

15.00

15.00






21307

农村综合改革

529.57

529.57






2130701

  对村级一事一议的补助

50.50

50.50






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

290.57

290.57






2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00






2130707

  农村综合改革示范试点补助

4.00

4.00






2130799

  其他农村综合改革支出

134.50

134.50






21399

其他农林水支出

5.00

5.00






2139999

  其他农林水支出

5.00

5.00






215

资源勘探信息等支出

8.00

3.00

5.00





21505

工业和信息产业监管

8.00

3.00

5.00





2150502

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00





2150599

  其他工业和信息产业监管支出

3.00

3.00






220

自然资源海洋气象等支出

34.74

34.74






22001

自然资源事务

34.74

34.74






2200106

  土地资源利用与保护

17.74

17.74






2200199

  其他自然资源事务支出

17.00

17.00






221

住房保障支出

30.74

30.74






22102

住房改革支出

30.74

30.74






2210201

  住房公积金

30.74

30.74






224

灾害防治及应急管理支出

8.40

8.40






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.40

8.40






2240701

  中央自然灾害生活补助

8.40

8.40






229

其他支出

20.00

20.00






22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00






2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00






2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00








注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府 公开04表

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2435.03 

一、一般公共服务支出

29

 1492.61

 1492.61

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

35.00 

二、外交支出

30

 0.00

 0.00

0.00 


3


三、国防支出

31

 0.00

 0.00

0.00 


4


四、公共安全支出

32

 20.69

 20.69

0.00 


5


五、教育支出

33

 0.00

 0.00

0.00 


6


六、科学技术支出

34

 6.00

 6.00

0.00 


7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

 35.50

 35.50

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

36

28.15

28.15

0.00


9


九、卫生健康支出

37

38.58

38.58

0.00


10


十、节能环保支出

38

10.00

10.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

86.54

71.54

15.00


12


十二、农林水支出

40

649.07

649.07

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

8.00

8.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

34.74

34.74

0.00


19


十九、住房保障支出

47

30.74

30.74

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

8.40

8.40

0.00


22


二十二、其他支出

50

20.00

0.00

20.00


23



51




本年收入合计

24

2470.03 

本年支出合计

52

2470.03 

2435.03

35.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00 

年末财政拨款结转和结余

53

0.00 

0.00

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 


55




总计

28

2470.03 

总计

56

2470.03 

2435.03

35.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府公开05

单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,435.03

2,415.03

20.00


201

一般公共服务支出

1,492.61

1,477.61

15.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,385.19

1,370.19

15.00


2010301

  行政运行

1,295.19

1,295.19

0.00


2010302

  一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.00

75.00

0.00


20106

财政事务

48.42

48.42

0.00


2010601

  行政运行

34.42

34.42

0.00


2010699

  其他财政事务支出

14.00

14.00

0.00


20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

5.00

5.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

54.00

54.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

54.00

54.00

0.00


204

公共安全支出

20.69

20.69

0.00


20499

其他公共安全支出

20.69

20.69

0.00


2049901

  其他公共安全支出

20.69

20.69

0.00


206

科学技术支出

6.00

6.00

0.00


20699

其他科学技术支出

6.00

6.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

6.00

6.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

36.50

36.50

0.00


20701

文化和旅游

12.50

12.50

0.00


2070199

  其他文化和旅游支出

12.50

12.50

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

24.00

24.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

24.00

24.00

0.00


208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

0.00


20802

民政管理事务

10.00

10.00

0.00


2080208

  基层政权和社区建设

10.00

10.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

18.15

18.15

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.15

18.15

0.00


210

卫生健康支出

38.58

38.58

0.00


21007

计划生育事务

38.58

38.58

0.00


2100717

  计划生育服务

38.58

38.58

0.00


211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00


21110

能源节约利用

10.00

10.00

0.00


2111001

  能源节约利用

10.00

10.00

0.00


212

城乡社区支出

71.54

71.54

0.00


21203

城乡社区公共设施

50.73

50.73

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

25.00

25.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25.73

25.73

0.00


21299

其他城乡社区支出

20.81

20.81

0.00


2129901

  2129901

20.81

20.81

0.00


213

农林水支出

649.07

649.07

0.00


21301

农业

74.50

74.50

0.00


2130126

  农村公益事业

49.50

49.50

0.00


2130142

  农村道路建设

12.00

12.00

0.00


2130199

  其他农业支出

13.00

13.00

0.00


21303

水利

40.00

40.00

0.00


2130314

  防汛

20.00

20.00

0.00


2130316

  农田水利

5.00

5.00

0.00


2130399

  其他水利支出

15.00

15.00

0.00


21307

农村综合改革

529.57

529.57

0.00


2130701

  对村级一事一议的补助

50.50

50.50

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

290.57

290.57

0.00


2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

0.00


2130707

  农村综合改革示范试点补助

4.00

4.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

134.50

134.50

0.00


21399

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00


2139999

  其他农林水支出

5.00

5.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

8.00

3.00

5.00


21505

工业和信息产业监管

8.00

3.00

5.00


2150502

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00


2150599

  其他工业和信息产业监管支出

3.00

3.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

34.74

34.74

0.00


22001

自然资源事务

34.74

34.74

0.00


2200106

  土地资源利用与保护

17.74

17.74

0.00


2200199

  其他自然资源事务支出

17.00

17.00

0.00


221

住房保障支出

30.74

30.74

0.00


22102

住房改革支出

30.74

30.74

0.00


2210201

  住房公积金

30.74

30.74

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

8.40

8.40

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.40

8.40

0.00


2240701

  中央自然灾害生活补助

8.40

8.40

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

479.80

302

商品和服务支出

1085.71

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

129.70

30201

办公费

15.36

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

116.81

30202

印刷费

2.92

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

10.22

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

9.33

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

69.10

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

53.36

30206

电费

9.11

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.13

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

7.29

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

47.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

15.72

30213

维修(护)费

8.07

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

10.50

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.58

30215

会议费

4.32

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.33

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

14.72

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

5.90

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

12.66

399

其他支出

837.93

30307

医疗费补助

5.68

30227

委托业务费

43.26

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.77

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.80

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

837.93

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.74

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

2.00







30240

税金及附加费用

931.04







30299

其他商品和服务支出

18.32




人员经费合计

491.38

公用经费合计

1923.65

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.24

0.00

7.02

0.00

7.02

15.22

21.46

0.00

6.74

0.00

6.74

14.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:株洲市渌口区古岳峰镇人民政府公开08

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

35.00

35.00

35.00

0.00

0.00

212

 城乡社区支出

0.00

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

21211

 农业土地开发资金安排的支出

0.00

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

2121100

   农业土地开发资金安排的支出

0.00

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

229

 其他支出

0.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

22960

 彩票公益金安排的支出

0.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2470.03万元。与2018年相比,增加265.37万元,增长12.04%,主要是因为上级拨款的增加和人员的增加和建设力度加大;

二、收入决算情况说明

本年收入合计2470.03万元,其中:财政拨款收入2470.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2470.03万元,其中:基本支出2450.03万元,占99.19%;项目支出20万元,占0.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2470.03万元,其中:政府性基金预算财政拨款35万元,与2018年相比,增加265.37万元,增长12.04%,主要是因为上级拨款的增加;2019年度财政拨款支出总计2470.03万元,与2018年相比,增加265.37万元,增长12.04%,主要是因为人员的增加和建设力度加大;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2470.03万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加265.37万元,增长12.04%,主要是因为人员的增加和建设力度加大;

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2470.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1492.61万元,占60.43%;公共安全支出20.69万元,占0.84%;科学技术支出6万元,占0.24%;文化旅游体育与传媒支出36.50万元,占1.48%;社会保障和就业支出28.15万元,占1.14 %;卫生健康支出38.58万元,占1.56%;节能环保支出10.00万元,占0.40%;城乡社区支出86.54万元,占3.5%;农林水支出649.07万元,占26.28%;资源勘探信息等支出8.00万元,占0.32%;自然资源海洋气象等支出34.74万元,占1.41%;住房保障支出30.74万元,占1.24%;灾害防治及应急管理支出8.4万元,占0.34%;其他支出20万元,占0.81%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为789.35万元,支出决算数为2435.03万元,完成年初预算的308.49%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为312万元,支出决算数为1295.19万元,比年初预算数增加983.19万元,完成年初预算的315.13%,决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加,及村级运转资金的预算追加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为15万元,比年初预算数增加15万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算数为75万元,支出决算数为75万元,与年初预算数持平。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算数为34.42万元,支出决算数为34.42万元,与年初预算数持平。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为14万元,比年初预算数增加14万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为54万元,比年初预算数增加54万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为20.69万元,比年初预算数增加20.69万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为6万元,比年初预算数增加6万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为12.5万元,比年初预算数增加12.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为24万元,比年初预算数增加24万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为18.15万元,支出决算数为18.15万元,与年初预算数持平。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算数为35.58万元,支出决算数为38.58万元,比年初预算数增加3万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

15. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,比年初预算数增加10万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为25万元,比年初预算数增加25万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为25.73万元,比年初预算数增加25.73万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为20.81万元,比年初预算数增加20.81万元,决算数大于预算数主要原因是土坯房项目预算资金的追加。

19.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为49.5万元,比年初预算数增加49.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

20.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为12万元,比年初预算数增加12万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为13万元,比年初预算数增加13万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

22.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,比年初预算数增加20万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

23.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为15万元,比年初预算数增加15万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为50.5万元,比年初预算数增加50.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为264.44万元,支出决算数为290.57万元,比年初预算数增加26.13万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为50万元,比年初预算数增加50万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为4万元,比年初预算数增加4万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为134.5万元,比年初预算数增加134.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

30.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为3万元,比年初预算数增加3万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为17.74万元,比年初预算数增加17.74万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

34.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为17万元,比年初预算数增加17万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为30.74万元,支出决算数为30.74万元,与年初预算数持平。

36.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为8.4万元,比年初预算数增加8.4万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2470.03万元,其中:人员经费491.38万元,占基本支出的19.89%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1923.65万元,占基本支出的77.88%,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.24万元,支出决算为21.46万元,完成预算的96.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;

公务接待费年初预算为15.22万元,支出预算为14.72万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于年初预算数的原因是公务接待次数有所下降,与上年相比减少0.5万元,减少的原因是公务接待次数有所下降。

公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费年初预算数为7.02万元,支出决算数为6.74万元,完成年初预算的96.01%,原因是公务用车使用频率有所下降,与上年相比减少0.28万元,减少的原因是公务用车使用频率有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.72万元,占68.59%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.74万元,占31.41%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.72万元,全年共接待来访团组380个、来宾3400人次,主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.74万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费6.74万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入35万元;年初结转和结余0万元;支出35万元,其中基本支出35万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自评,共涉及资金20万元,占项目支出预算总额的100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1923.65万元,比年初预算数增加1498.92万元,增长352.91%。主要原因是:加快了建设发展,人员增加等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.32万元,用于召开镇人民代表大会,党代会,人数200人;开支培训费3.33万元,用于开展入党积极分子培训,村干部培训,人数100人;

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.66万元,其中:政府采购服务支出12.66万元,占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环卫垃圾车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位有独立网站,在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

1、2019年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出年度绩效情况:一是三公经费与年初预算持平;二是部门整体支出按进度支出;三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开;四是政府采购执行率100%;五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

2、2019年度项目绩效评价报告

项目绩效评价情况:2019年项目总支出20万元,其中政府办公厅(室)及相关机构一般行政管理事务支出15万元,工业和信息产业监管支出的一般行政管理事务支出5万元。项目支出绩效评价:一是项目支出依据财经法律法规支出,合理合法;二是项目支出依照进度支付,产出指标和效益指标可控。


1株洲市渌口区古岳峰镇人民政府.XLS




 


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责任编辑:古岳峰镇
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