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2019年度 株洲市渌口区扶贫开发办公室部门决算

来源: 渌口区人民政府 更新日期:2020-09-02
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2019年度

株洲市渌口区扶贫开发办公室部门决算








目录

第一部分株洲市渌口区扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


株洲市渌口区扶贫开发办公室概况







一、部门职责

株洲市渌口区扶贫开发办公室,负责贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:  

(一)负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作。

(二)负责拟订全区扶贫开发战略规划,会同行业部门拟订行业扶贫开发规划,并组织实施。

(三)负责组织开展全区贫困退出和贫困监测,指导全区扶贫系统系统进行统计和信息化建设。

(四)拟订全区扶贫开发资金、物资的分配、使用意见,会同有关部门监督和检查资金、物资的使用。

(五)负责组织开展全区社会扶贫工作。

(六)负责并会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

(七)负责扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

(八)负责扶贫开发信息宣传报道,组织有关扶贫开发的招商、考察和培训工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市渌口区扶贫开发办公室内设机构包括:内设股室6个(含0个副科级单位),分别为:行政事务股、综合宣传股、计划财务股、贫困监测股、督查考核股、扶贫开发事务中心。

(二)决算单位构成。株洲市渌口区扶贫开发办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市渌口区扶贫开发办公室本级




















第二部分


部门决算表







收入支出决算总表

公开01

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,098.74

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

3,098.74

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

3,098.74

本年支出合计

52

3,098.74

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

3,098.74

总计

56

3,098.74

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                                                            公开02

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计




财政拨款收入




上级补助收入




事业收入




经营收入




附属单位上缴收入




其他收入




功能分类科目编码



科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,098.74

3,098.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,098.74

3,098.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

784.84

784.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

784.84

784.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,313.90

2,313.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

 行政运行

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

 一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

2,284.34

2,284.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                                          公开03

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计




基本支出




项目支出




上缴上级支出




经营支出




对附属单位补助支出




功能分类科目编码



科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,098.74

29.57

3,069.17

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,098.74

29.57

3,069.17

0.00

0.00

0.00

21301

农业

784.84

0.00

784.84

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

784.84

0.00

784.84

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,313.90

29.57

2,284.34

0.00

0.00

0.00

2130501

 行政运行

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

 一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

2,284.34

0.00

2,284.34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室金额单位:万元

收     入

支     出

项目


行次


金额


项目


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,098.74

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

3,098.74

3,098.74

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

3,098.74

本年支出合计

53

3,098.74

3,098.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,098.74

总计

58

3,098.74

3,098.74

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                             公开05

      部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                       金额单位:万元







项目

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

3,098.74

29.57

3,069.17

213

农林水支出

3,098.74

29.57

3,069.17

21301

农业

784.84

0.00

784.84

2130126

 农村公益事业

784.84

0.00

784.84

21305

扶贫

2,313.90

29.57

2,284.34

2130501

 行政运行

9.57

9.57

0.00

2130502

 一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

2,284.34

0.00

2,284.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                           公开06

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码


科目名称


决算数


科目编码


科目名称


决算数


科目编码


科目名称


决算数


301

工资福利支出

9.57

302

商品和服务支出

20.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

0.99

30201

 办公费

6.75

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

1.00

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1.67

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.44

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

1.85

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

3.62

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

13.25

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

9.57

公用经费合计

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

                                                                                                                              公开07

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                               公开08

部门:株洲市渌口区扶贫开发办公室                                                                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(株洲市渌口区扶贫开发办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)









第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3098.74万元。与2018年相比,增加462.56万元,增长17.5%,主要是因为人居环境工作渐入正轨,人环经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3098.74万元,其中:财政拨款收入3098.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0X%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3098.74万元,其中:基本支出29.57万元,占1%;项目支出3069.17万元,占99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3098.74万元,与2018年相比,增加462.56万元,增长17.5%,主要是因为人居环境工作渐入正轨,人环经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3098.74万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加462.56万元,增长17.5%,主要是因为人居环境工作渐入正轨,人环经费有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3098.74万元,主要用于以下方面:农林水支出3098.74万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为3098.74万元,因我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据,其中:

1、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为784.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。

2、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。

3、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2284.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出29.57万元,其中:人员经费9.57万元,占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费20万元,占基本支出的68%,主要包括办公费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,因我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是我单位2019年4月成立,2019年4月之前为临时机构

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是我单位2019年4月成立,2019年4月之前为临时机构。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是我单位2019年4月成立,2019年4月之前为临时机构。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次0

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,区扶贫开发办公室更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位是2019年4月新成立的单位,所以无2019年度预算绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.57万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2019年4月成立,故无与2019年度预算对比数据。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.25万元,用于召开消费扶贫工作推进会议,人数31人,内容为打造消费扶贫提出具体要求;"国奶扶贫工程"培训会议,人数165人,内容为"国奶扶贫工程"具体问题讲解及安排部署中国社会扶贫网社会爱心人士工作;扶贫对象动态管理和信息采集工作培训会议,人数54人,内容为指导2019年扶贫对象动态管理和信息采集工作指导2019年脱贫退出工作、指导问题数据清洗工作;解决"两不愁三保障"突出问题帮扶工作会议,人数150人,内容为帮扶工作安排及互联网互帮互、亲帮亲活动;社会扶贫推进会人数136人,内容为社会扶贫推进工作部署;脱贫攻坚集中推进工作部署会,人数215人,内容为解决巩固脱贫存在的问题;脱贫攻坚专项工作调度会,人数56人,内容为安排部署数据核准上报、驻村结对帮扶等工作;脱贫攻坚普查及考核会议,人数215人,内容为指导脱贫攻坚总体问题并提出解决方法

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位没有独立网站,仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。









第四部分


名词解释



一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


















第五部分


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责任编辑:渌口区扶贫办
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