目录
第一部分 株洲县城乡创建工作办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县城乡创建工作办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县城乡创建工作办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县城乡创建工作办公室概况
一、主要职能
本部门主要职责是:
主要职责为:开展城乡创建工作调查研究,制定全县城乡创建工作规划和年度计划;承担全县城乡创建工作的综合、协调、指导、督办、考核工作;承担全县城乡创建工作宣传策划与组织实施;承担全县城乡创建责任单位目标管理责任制的制定和考核评价工作;参与城乡创建工作有关经费的计划编制和管理。
二、部门决算单位构成
株洲县城乡创建工作办公室,副科级全额拨款事业单位,归口县人民政府办公室领导和管理。
第二部分株洲县城乡创建工作办公室2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分株洲县城乡创建工作办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入67.64万元,支出67.64万元,年末结转和结余0万元。收入支出总计与上年决算数相比,减少50.24%。
二、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入67.64万元。
三、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出情况:基本支出67.64万元。其中基本支出:人员经费45.91万元,公用经费21.73万元。
四、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年收入67.64万元,支出67.64万元,年末结转和结余0万元。收入支出总计与上年决算数相比,减少50.24%。
五、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出67.64万元,财政拨款本年支出数与上年决算数比减少50.24%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款一般公共服务支出61.66万元,社会保障和就业支出3.74万元,住房保障支出2.24万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出67.64万元,其中工资福利支出36.20 万元,比年初预算增加11.98万元,增加49.46%,主要是工资提标,增加绩效考核奖励、社会保障缴费;对个人和家庭的补助支出9.71万元,比年初预算增加1.98万元,增加25.61%,主要是增加其他社会和保障支出等;商品和服务支出21.73万元,比年初预算增加17.23万元,增加382.89%,主要是较年初预算办公费、公务接待费、其他商品和服务支出有所增加。
六、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政预算财政拨款支出情况:①基本支出67.64万元;②项目支出0万元。
七、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公"经费支出情况:2017年"三公"经费支出合计4.8万元,与上年决算数减少5.09万元,"三公"经费减少的原因为压缩公务接待费、公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年"三公"经费支出合计4.8万元,较上年减少5.09万元,其中:公务接待费支出4.28万元,接待批次80次以上,接待人数超400人次;公务用车购置0万元,公车运行维护费支出0.52万元;无因公出国(境)费支出。
八、关于株洲县城乡创建工作办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出61.66万元,比2016年减少19.21万元,降低23.75%。主要原因是:机构改革人员减少、业务性支出减少等。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
本部门严格遵守《预算法》,根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2017年度部门预算编制工作,尽量做到详细、全面、科学预算,在全年的执行过程中,以预算约束执行,坚决做到无预算不开支、超预算不超支,为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础,避免了一些不必要的经费开支,取得了较好的成效。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县城乡创建工作办公室财务室负责接受公众询问,接洽人,龙姝;联系电话,27276009。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。