中共株洲县委宣传部2017年度决算公开
目录
第一部分 中共株洲县委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共株洲县委宣传部2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲县委宣传部2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中共株洲县委宣传部单位概况:
1.主要职能。根据株县办通知【2002】63号文件,本部门主要职责是:
(一)根据中央宣传部、省、市委宣传部和县委的安排部署,制定全县宣传工作计划和措施。
(二)指导全县的理论学习、理论宣传、指导、规划、理论研究工作,搞好全县干部理论教育工作,配合有关部门做好党员教育工作。
(三)负责县内重大新闻和典型事件的宣传报道,负责与上级新闻单位的联络联系工作,指导、协调全县的新闻工作,把握宣传主题,掌握舆论导向。。
(四)负责规划、部署全县性的思想政治工作任务和党的路线、方针、政策的宣传工作。 (五)负责全县精神文明建设的规划、组织、指导、考核和评比工作。
(六)围绕县委、县政府的工作大局,做好经济工作宣传的有关工作。
(七)负责组织、协调党报党刊的发行工作。
(八)完成县委和上级主管部门交办的其他工作。
根据株县编委发【2009】6号文件,本部门网宣办主要职责:
(九)负责指导、协调、督促有关部门加强网络文化信息服务的管理,对网上涉及意识形态方面的重大情况进行处理,开展网上舆论引导及其外宣工作。
(十)负责筹办和管理株洲县对外宣传网站,对新闻网站和商业网站登载新闻进行管理,对网站开办新闻时政论坛进行前置审批和管理,对报纸等媒体涉及意识形态热点敏感内容的网上传播进行管理,对违规登载新闻的网站和传播有害信息的论坛及时通知行业主管部门予以处置。
(十一)指导本地落实对网络文化建设和管理工作的属地管理
2.机构情况:1个共产党行政机关,下设办公室、新闻组(宣传组)、理论党教组、文明办(副科级)、网宣办等5个职能室。
3.人员情况:年末人数有14人,其中:行政9人、工勤1人、事业4人;退休人员3人。
第二部分 中共株洲县委宣传部2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 2017年度决算情况说明
一、关于中共株洲县委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入支出预算:为499.09万元,其中:财政全额拨款499.09万元。比2016年490.59万元增加了8.5万元。增加的原因,调资,赠阅党报党刊数增加,宣传经费增加
二、关于中共株洲县委宣传部2017年度收入决算情况说明
2017年收入合计499.09万元,均为财政拨款收入。
三、关于中共株洲县委宣传部2017年度支出决算情况说明
2017年支出合计499.09万元, 其中基本支出459.87万元,占全年总支出的92.1%。项目支出39.22万元,占全年总支出的7.9%。
四、关于中共株洲县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年财政拨款支出499.09万元, 与上年决算数相比,增加8.5万元,增长1.73%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出499.09万元。基本支出459.87万元,其中一般公共服务支出401.17万元,文化体育与传媒支出27万元,科学技术支出8万元,社会保障和就业支出14.81万元,住房保障支出8.89万元;项目支出39.22万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出499.09万元,比年初预算数增加264.85万元,增加113.1%,其中人员经费支出195.84万元,比年初预算增加70.75万元,增加56.56%,主要是工资提标,增加绩效考核奖励、社会保障缴费;商品和服务支出264.03万元,比年初预算增加154.88万元,增加141.9%,主要是增加业务性商品和服务支出;项目支出39.22万元。
五、关于中共株洲县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公预算财政拨款基本支出459.87万元,比上年决算数401.39万元,增加58.48万元, 增长14.27%。,主要是大型宣传活动增加,导致公共用费和社会保障缴费增加。
六、关于中共株洲县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费决算数为6万元,较去年决算数18.78万元减少12.78万元,减少135.6%;接待批次62次,接待人数1200人次,较去年减少89%。“三公经费”减少的原因主要是由于公车改革,无公务用车运行费用。其中:公务接待费6万元,较去年同比减少5.78万元,减少49.1%;公务用车运行维护费0万元,较去年同比减少7万元;因公出国(境)费0万元,与上年相同。
七、关于中共株洲县委宣传部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金预算收入支出。
八、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出264.03万元,比2016年决算数增加6.92万元,增长2.7%。增加的主要原因是:建设新农村大型活动经费增加,为企业和学校赠阅党报党刊数额增加等
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额为0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门无公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。中共株洲县委宣传部2017年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。
第四部分 联系方式
以上信息财务室负责接受公众询问,接洽人,彭静;联系电话:27610082。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。