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株洲县道路运输管理所2017年度部门决算公开

来源: 渌口区人民政府 更新日期:2018-09-03
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第一部分  株洲县道路运输管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲县道路运输管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县道路运输管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  株洲县道路运输管理所概况

一、主要职能

根据文件规定本部门主要职责是:依据《中华人民共和国道路运输条例》及省、市有关道路运输管理的法律法规,负责全县道路旅客运输、城 市公共客运、出租汽车客运、道路货物运输以及道路运输相关的机动车维修、机动车驾驶员培训、站(场)服务的管理和道路运输业综合安全监督核发道路运输经营许可证,对客运、货运、搬运装卸及运输服务业进行检查、纠正及行政处罚制定辖区道路运输行业发展规划等。县编办核编35人在职人员43人(现在编在岗27人),协管员15人内设6个股室和2个稽查中队。

二、部门决算单位构成

株洲县道路运输管理所是副科级事业单位。

 第二部分  株洲县道路运输管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  株洲县道路运输管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲县道路运输管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入1623.18万元,比2016年收入427.74万元,增加1195.44万元;2017年支出1623.18万元,比2016年支出427.74万元增加1195.44万元。

二、关于株洲县道路运输管理所2017年度收入决算情况说明

2017年实际全年收入1623.18万元,其中财政拨款收1623.18万元。

三、关于株洲县道路运输管理所2017年度支出决算情况说明

2017年我单位总支出1623.18万元,其中基本支出432.73万元,占总支出的26 %:其中工资福利性支出301.95万元,占总支出的18.6%;商品和服务支出90.91万元,占总支出的5.6%;对个人和家庭的补助支出39.87万元,占总支出的2.45% ;项目支出  1190.46万元,占总支出的74%。

四、关于株洲县道路运输管理所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1623.18万元,比2016年财政拨款收入万元增加1195.44万元;2017年支出1623.18万元,比2016年支427.74万元增加1195.44万元。

五、关于株洲县道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年支出1623.18万元,比2016年支出427.74万元增加1195.44万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年我单位总支出1623.18万元,其中基本支出432.73万元,占总支出的26%:其中工资福利性支出301.95万元,占总支出的18.6%;商品和服务支出90.91万元,占总支出的5.6 %;对个人和家庭的补助支出39.87万元,占总支出的2.45 % ;项目支出 1190.45 万元,占总支出的74 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年实际财政拨款支出1623.18万元,比年初预算数增加    1249.31万元。其中,其中工资福利支出301.95万元,比年初预算增加125.79万元,增长41%,主要是增加津贴,绩效考核奖励增加、社会保障缴费增加等;对个人和家庭的补助支出39.87万元,比年初预算减少16.05万元,减少40 %,主要是减少公积金等 ;商品和服务支出90.91万元,比年初预算增加60.12万元,增长 66 %,主要是增加印刷费,其他交通费。其他商品和服务支出增加;项目支出1190.45万元,比年初预算数增加1190.45万元,增长100 %,主要包括增加成品油价格改革对交通运输补贴等

六、关于株洲县道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年我单位基本支出432.73万元,占总支出的26 %:其中工资福利性支出301.95万元,占基本支出70 %;商品和服务支出90.91万元,占基本支出的21 %;对个人和家庭的补助支出39.87 万元,占基本支出的9%。

七、关于株洲县道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出19.21万元,比2017年预算数   万元减少0万元,原因是单位厉行节约,严格控制支出。其中公务用车运行维护费18万元,与预算数一致;公务用车购置费为0元,与预算数一致;公务接待费 1.21万元,比预算数减少0万元,公务出国费用为0,与预算数一致。

2017年“三公”经费财政拨款支出19.21万元,比2016年决算数减少30.58万元,原因是单位厉行节约,严格控制支出其中公务用车运行维护费18万元,比2016年减少26.89 万元,原因是单位厉行节约,严格控制支出公务用车购置费为0元,与上年一致;公务接待费1.21万元,比2016年增加0万元,公务出国费用为0万元,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无因公出国(境)的情况;无新购置车辆情况;国内公务接待  55批次302人次。

八、关于株洲县道路运输管理所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出154.21万元,比2016年增加88.02万元,增加57%。主要原因是:工资福利增等。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额9.01万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 9.01万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆8辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

无需要进行预算绩效管理的项目支出。

第四部分  联系方式

以上信息由财务室负责接受公众询问,接洽人,彭罡 ;联系电话,0731-27629688。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

exactly;" >四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年 运管所决算

 


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