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株洲县政务服务中心 2019年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 渌口区人民政府 更新日期:2019-03-24
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 部门预算公开信息目录

 

                               1.部门职能职责

                               2.机构设置

                               3.部门收支概况

                              (1)收入预算

                              (2)支出预算

                              (3)机关运行经费安排情况

                              (4)政府采购预算

                              (5)国有资产占有情况说明

                              (6)预算绩效目标说明

                              (7) “三公”等经费预算说明

                              (8)其他事项

                               4.名词解释

                               5.部门预算公开表格目录

                               6.公开表格附件

 

 

 

 

 

 

一、 部门职能职责

根据株县政办发〔2015〕52号文件规定,本部门主要职责是:

(一)负责组织开展集中行政许可和政务服务工作,负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

(二)负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务;负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

(三)负责制定中心管理办法和规章制度并组织实施;对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐;受理对进驻中心的部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

(四)负责对县人民政府特许设立的办事大厅(分部)的工作进行指导和监督,负责协调、指导乡镇便民服务中心规范运作。

(五)承担株洲县人民政府电子政务中心负责的非行政职能,负责指导、协调和监督电子政务业务及信息工作。

(六)负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务,提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务。

(七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

株洲县政务服务中心是县人民政府主管政务服务工作的正科级单位,是参照公务员法管理的事业单位,财政全额拨款,现有股室3个,属县一级预算单位。下设0个副科级直属单位,其中0个参照公务员管理、0个全额拨款、0个差额拨款、0个自收自支单位。政务服务中心整体搬迁至渌湘大厦,设置8个综合窗口、2个发证窗口、2个收费窗口、1个导办台、3个专窗(不动产、证照联办及婚姻登记),人社局、国土局等4个单位的审批后台,住建局、发改局等5个单位的建设项目联合审批区。同时,设立车辆管理、道路运输管理、人口与出入境管理、农机和海事等5个分部。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

本部门无下属预算单位。

(一)收入预算2019年年初预算数264.26万元,其中,一般公共预算拨款264.26万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元,无上年结转。

(二)支出预算2019年年初预算数264.26万元,其中,一般公共服务支出257.77万元,住房保障支出6.49万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为225.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出173.76万元,一般商品和服务支出13.61万元,对个人和家庭补助支出0.35万元,业务性专项支出38万元。

1)工资福利支出总计173.76万元:明细科目有基本工资25.63万元、津贴补贴15.77万元、奖金9.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费3.48万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金6.49万元、医疗费3.45万元、其他工资福利支出100.8万元。

2)一般商品和服务支出总计13.61万元。

3)对个人和家庭补助总计0.35万元:明细科目有医疗费补助0.35万元。

4)业务性专项支出总计38万元。

2.项目支出:2019年年初预算数为38.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。网络租赁费29.9万元,24名工作人员目标及绩效考核8.64万元。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为264.26万元,比上年增加72.4万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨等。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排51.61万元,比上年度预算减少23.41万元,减少的主要原因是节约支出。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为50万元。包含:空调机8万元,制服37万元,其他办公设备5万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房1500平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

六)预算绩效目标说明:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为264.26万元,其中,基本支出225.72万元,项目支出38.54万元(具体绩效目标详见附表)。

(七)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数11.12万元,其中:公务接待费1.42万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费4.5万元;培训费5.2万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:较上年预算1.46万元减少0.04万元,下降3%,原因是严格控制公务接待范围和接待标准。

(八)其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金拨款支出预算。

本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

本单位2019年预算未安排2019年非税征收计划预算。

本单位2019年预算未安排部门整体支出绩效申报预算。

本单位2019年预算未安排2019年本级单位专项支出预算绩效目标预算。

株洲县政务服务中心无部门门户网站,统一在政府门户网站公开。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:部门支出预算分类汇总表

表五:部门基本支出预算表-工资福利支出表

表六:部门基本支出预算明细表-商品和服务支出表

表七:部门基本支出明细表-对个人和家庭的补助表

表八:部门财政拨款收支预算总表

表九:部门一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

表十:部门一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出表

表十一:部门一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出表

表十二:部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助表

表十三:部门政府性基金拨款支出预算分类汇总表

表十四:部门纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

表十五:部门经费拨款支出预算表

表十六:部门业务性专项资金预算汇总表

表十:部门项目支出预算明细表(资金性质)

表十:部门2019年非税征收计划表

表十:部门政府性经济科目支出预算总表

二十:部门“三公”经费预算表

二十一:部门部门整体支出绩效申报表

二十二:部门2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

 


          株洲县政务服务中心2019年度预算公开表



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