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共青团株洲县委员会2019年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 渌口区人民政府 更新日期:2019-03-24
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部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

1)收入预算

2)支出预算

3)机关运行经费安排情况

4) 政府采购预算

5) 国有资产占有情况说明

6)预算绩效目标说明

7)“三公”等经费预算说明

8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件


  一、 部门职能职责
  根据三定文件规定,本部门主要职责是:
  1、贯彻执行党和政府有关青年工作的方针、政策,结合实际,制定全县青年工作的长远规划和年度计划,并组织实施。
  2、在中国共产党的领导下,教育广大共青团员当好党的助手和后备军。
  3、按照《中国共产主义青年团章程》的要求,做好青年团的工作。指导全县基层团组织的组织建设工作,负责组织、协调团员干部、青年骨干的培训。
  4、指导、协调全县的共青团工作,领导少先队工作,配合有关部门做好青少年人才培养工作。树立青少年活动阵地的建设。
  5、代表维护广大青少年的权益,为青少年成长、成才提供服务。
  6、组织青少年开展健康有益活动,培养广大团员和青少年高尚的道德情操,组织团员青年开展劳动技能,学习竞赛。
  7、负责青少年发展基金会的有关工作,开展希望工作教育、救助工作。
  8、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构设置。共青团株洲县委员会本级设2个内设机构,分别为:组宣部、学少部。


  三、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括本单位预算。收入包括公共预算收入;支出既包括保障本单位的基本运行经费,也包括归口管理专项经费。

本部门无下属预算单位
  (一)收入预算2019年年初预算数57.68万元,其中,一般公共预算拨款57.68万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。因上年结转数暂未确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
  (二)支出预算2019年年初预算数57.68万元,其中,一般公共服务支出55.17万元,住房保障支出2.51万元。
  具体安排如下:
  1.基本支出:2019年年初预算数为41.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出27.9万元,一般商品和服务支出13.78万元,对个人和家庭补助支出0万元,业务性专项支出8万元。

⑴工资福利支出27.9万元:基本工资8.86万元,津贴补贴6.79万元,奖金3.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元,职工基本医疗保险缴费1.31万元,其他社会保障缴费0.11万元,住房公积金2.51万元,医疗费1.3万元。

 ⑵一般商品和服务支出13.78万元:办公费2.45万元,公务接待费0.13万元,工会经费0.32万元,福利费0.47万元,其他交通费2.29万元,其他8.12万元。

(3)对个人和家庭补助支出0万元。

(4)业务性专项支出8万元:五四青年节活动2万元,青年创业就业工作1万元,希望工程关爱留守儿童2万元,非公团建1万元,预防青少年违法犯罪工作2万元。
  2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2018年年初预算数为16万元,为基层团建的费用。
  预算收支增减变化情况说明2019年度本单位年初预算数为57.68万元,比上年减少2.53万元,主要原因是团建活动预计会减少。
  (三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排13.78万元,比上年度预算减少0.48万元,减少的主要原因是:团建活动预计会减少。
  (四)政府采购预算:2019年年初预算数为0万元。
  (五)国有资产占有情况说明截止2018年12月31日,本单位共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为57.68 万元,其中,基本支出41.68万元,项目支出16万元(具体绩效目标详见附表)。。 
  (七)“三公”等经费预算:
  2019“三公”经费预算数0.13万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费0万元;培训费0万元。
  “三公”经费预算数与上年预算数一致。

 2019年“三公”经费预算数为0.13万元,其中:公务接待费0.13万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费用为0万元、因公出国(境)费0万元,2019年公务车购置数0台。会议费0万元;培训费0万元。2019年无“三公”经费增减变化。

(八)其他事项

1.本单位无对个人和家庭的补助的预算;

2、本单位2019年预算未安排政府性基金预算;

3.本单位无纳入专户管理的非税收入拨款支出预算;

4、本单位未安排2019年非税征收计划;

3.无部门门户网站,统一在政府门户网站公开。

 

 

四、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  

五、部门预算公开表格目录

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:支出预算分类汇总表

表五:基本支出预算表-工资福利支出表

表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出表

表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助表

表八:财政拨款收支预算总表

表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

表十:一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出表

表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出表

表十二:一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助表

表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

表十六:业务性专项资金预算汇总表

表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

表十八:2019年非税征收计划表

表十九:政府性经济科目支出预算总表

表二十:“三公”经费预算表

表二十一:整体支出绩效申报表

表二十二:2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

2019年度预算公开表


 


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