中共株洲县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共株洲县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共株洲县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明(无政府基金预算财政拨款收入和支出)
第三部分 中共株洲县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共株洲县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
(一)向领导小组报告工作情况,传达贯彻领导小组的决策和部署;
(二)负责省委巡视组、市委巡察组对我县开展巡视工作的协调配合和联络服务。
(三)负责对省委巡视组、市委巡察组反馈交办事项的整改落实、督查督办和情况反馈;
(四)负责制定本县年度巡察计划及组织实施;
(五)统筹、协调、指导巡察组开展工作,承担情况综合、政策研究、制度建设、文档管理、后勤保障等工作;
(六)协调指导巡察组对县委、领导小组交办的事项进行督办及巡察意见建议;
(七)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(八)办理领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共株洲县委巡察工作领导小组办公室内设机构包括:综合室、督查联络室。
没有纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。
(二)决算单位构成。中共株洲县委巡察工作领导小组办公室2018年部门决算汇总公开单位仅含中共株洲县委巡察工作领导小组办公室本级,无其他下属单位。
第二部分 中共株洲县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 中共株洲县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计116.41万元。2017 年本部门未成立,无收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计116.41 万元,其中:财政拨款收入116.41 万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计116.41万元,其中:基本支出116.41万元,占100%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计116.41万元。2017年本部门未成立,无收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出116.41万元,占本年支出合计的100%。2017年本部门未成立,无支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出116.41万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出114.26 万元,占98.15%; 住房保障(类)支出2.15 万元,占 1.8%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为116.41万元,支出决算为116.41万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.39万元,支出决算为 46.39万元,比年初预算增加/减少0万元,完成年初预算的 100%。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为67.85万元,支出决算为 67.85万元,比年初预算增加/减少0万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)。年初预算为2.15万元,支出决算为2.15万元,比年初预算增加/减少0万元,完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出116.41万元,其中:人员经费 92.81 万元,占基本支出的79.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费23.59万元,占基本支出的20.26 %,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
"三公"经费总额0万元,年初预算0万元,与年初预算持平。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元0;公务接待费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元0;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元0;公务用车运行维护费 0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元.。
"三公"经费总额0万元,上年本部门未成立,无决算。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中,2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0;公务用车运行维护费0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是受境外会期调整等客观因素影响,由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
0会议支出0万元。主要用于参加以下国际会议:0会议、0会议、0系列会议。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0万元。本单位各更新公务用车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括:0公司高管等。其他国内公务接待支出0万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。(单位名称)2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门2018年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行,保障了工作的正常开支,促进了我县巡察工作的有序开展。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出116.41万元,比年初预算数增加73.05万元,增加62%。主要原因是:人员增加,巡察工作力度增大。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)其他情况说明。本单位无门户网站,仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开,特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。